Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 351
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6216528900Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaČOV elektrika 8/2019nestanovený26,00 €N
6216524215Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaMŠ elektrika PREPLATOK 7/2019nestanovený67,34 €N
8238563323Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTel. poplatky 7/2019nestanovený 147,48 €N
20192648MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystricasystémová podpora Urbis 7-9/2019nestanovený 175,00 €N
6216524700Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaMŠ elektrika 8/2019nestanovený 192,00 €N
5117900085Mesto Turčianske Teplice, 039 01 Turčianske TepliceSlužby - stavebné konania 1-6/2019nestanovený 900,00 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaOcÚ elektrika 8/2019nestanovený2 038,00 €N
8687333043SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaPZ plyn 8/2019nestanovený 175,00 €N
8687333447SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaZS plyn 8/2019nestanovený 371,00 €N
8687332827SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavazemný plyn 8/2019 MŠnestanovený 507,00 €N
8687332561SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaOcÚ plyn 8/2019nestanovený88,00 €N
19kdi00783EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislavakontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriskanestanovený 480,00 €N
2019-2058FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramsms fireportal 7/2019 sms odoslané nad rámecnestanovený15,29 €N
20191298Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske TepliceVývoz KO 7/2019nestanovený 785,02 €N
OFA20190712ŠRZ Drienok, s.r.o., Na Drienok 460, 03821 MošovcePivo - jánska vatranestanovený60,00 €N
Položky 1-15 z 351
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 662
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8414641997SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu MŠ vyúčtovanie 2018nestanovený 523,81 €N
8463420648SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu vyúčtovanie ZS 2018nestanovený 184,09 €N
8407325481SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu OU vyúčtovanie 2018nestanovený 977,87 €N
8429274573SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu PZ vyúčtovanie 2018nestanovený 666,54 €N
9190079135Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaPreplatok el. energienestanovený 371,43 €N
9/2019Obec Košťany nad Turcom, Košťany nad Turcom 64, 03841 Košťany nad TurcomŠkolenie Ing. Krajčová 21.12.2018nestanovený60,60 €
2018534Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/18nestanovený97,06 €N
182279Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikulášlicencia - program ŠJ MŠnestanovený76,80 €
9190025538Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie MŠnestanovený10,37 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia 12/18 - vyúčtovanienestanovený2 426,38 €N
8224016 896Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelef. poplatky 12/18nestanovený 136,26 €N
20182438Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/18nestanovený 764,15 €N
6180541TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 90031 Stupavasystémová podpora - kataster r.2018nestanovený4,20 €N
9190000598Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaNedoplatok el. energie lekárnestanovený9,41 €N
2018-2911FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramtelef. poplatky DHZO 12/18nestanovený12,10 €N
Položky 1-15 z 662
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:6309679024
Číslo interné:DF2017/20
Predmet:preplatok el. energie - jarmok
Cena *:64,90 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO:36403008
Odberateľ:Obec Mošovce
Odberateľ IČO:00316806
Dátum vystavenia:20.1.2017
Dátum doručenia:23.1.2017
Dátum splatnosti:3.2.2017
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:1.8.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 346-350 z 350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2660105729Wolters Kluwer s.r.o.,Oravská 17,810 00,Bratislavapredplatné Právo pre ropo a obcenestanovený72,00 €N
20160366MADE spol. s r. o.,Lazovná 69,Banská Bystricasystémová podpora URBIS 1. Q/2016nestanovený 175,00 €N
1680800098VAŠA Slovensko, s.r.o.,Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislavastravné lístky 500 ksnestanovený1 659,58 €N
20160029Pavol Halanda,Michal nad Žitavou 279,Kmeťovolicencia na program pre cintorínnestanovený50,00 €N
6780944033Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. poplatky 12/15nestanovený 120,64 €N
Položky 346-350 z 350
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 75
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
201640180Jednota SDpotravinynestanovený23,38 €Prevodný príkaz
3001602554Tatranská mliekáreňpotravinynestanovený3,27 €Prevodný príkaz
2016905302Chrien s.r.o.potravinynestanovený86,02 €Prevodný príkaz
1619000531LUNYS s.r.o.potravinynestanovený3,38 €Prevodný príkaz
10160462SHP a.s.potraviny31.3.20167,92 €Prevodný príkaz
816120242Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201624,03 €Prevodný príkaz
1016EDEN Ján Machovičpotraviny31.3.201644,74 €Prevodný príkaz
20161261Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201624,64 €Prevodný príkaz
20161050Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201611,62 €Prevodný príkaz
2016904454Chrien s.r.o.potraviny31.3.2016 121,30 €Prevodný príkaz
8161200219Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201628,43 €Prevodný príkaz
1610007731LUNYS s.r.o.potraviny31.3.201621,94 €Prevodný príkaz
16150084Astera s.r.o.potraviny31.3.2016 103,66 €Prevodný príkaz
20160943Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201623,94 €Prevodný príkaz
1610006471LUNYS s.r.o.potraivny31.3.201644,18 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 75
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka